内部控制评价是农发行内部控制体制建设中的重要一环,是保障内部控制体制稳健运行的一项有力抓手。营口市分行2023年度内控评价自2023年11月初开始,历经自评、复评和市行风控委部门评价等几个过程后已进入收官阶段。在等待上级行最终结果评价和限制性评价的同时,我行主动开展2023年内控评价总结工作。内控评价工作的目标是通过评价查找内控管理工作中存在的不足和薄弱环节,及时采取纠正措施,推动全行业务经营管理运行越发健康稳健。
农发行营口市分行高度重视内控评价总结工作,将内控评价总结工作同2023年年度总结工作融合开展。总结工作由市行风控委组织领导,由内控作为牵头部门协调推动落实,全行各部门、支行配合。工作中全面梳理2023年度内控评价的组织开展情况、业务经营管理中存在的问题缺陷、问题缺陷产生原因、问题缺陷整改措施落实情况和整改完成情况。通过梳理区分内控问题缺陷产生的部门、业务条线、环节、成因等分布,以此界定全行内控管理的薄弱点,为2024年度工作发力找准方向。
防范化解风险是金融行业永恒的课题,内部控制评价是全行防控风险促进自身健康发展进而有效服务实体经济必修的功课。下一步,我行将结合贯彻落实中央金融工作会议精神,做好防范化解金融风险这一课题,把内控评价工作制度措施贯穿于全行全年业务经营管理的各环节。将各项规章制度落实于日常,更好发挥内控评价工作防范金融风险的功力,促进全行业务管理高质量发展。(李莎)